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集团召开2017年上半年内审工作会议

时间:2017-09-04   来源:广物控股   点击:

  8月22日下午,集团在广物中心29楼5号会议室召开2017年上半年内审工作会议。集团纪委书记魏浩华、集团纪检监察室&监察审计部人员以及所属各企业内审工作分管领导、审计部门负责人、审计工作人员共35人参加了会议。会议由集团监察审计部总经理熊姿主持。

  首先由广物汽贸等8家所属企业分别回顾2017年上半年在完善内审机构设置、建章立制、开展经济责任审计、专项检查和落实后续审计整改、强化责任追究等方面工作情况,并简要汇报下半年内审工作计划。
会上,集团监察审计部梁思娴详细通报6-7月期间组织协调省审计厅专项审计调查工作情况。

  监察审计部总经理熊姿重点对集团2017年上半年在积极推进审计与考核委员会成立及各所属企业审计机构设立、配合省审计厅专项审计工作、开展任中经济责任审计和投资审计、集团所属企业2016年经营业绩考核量化工作等内审工作的完成情况进行了总结,并就下半年内审工作进行布置和提出要求:一是继续完善监督体系建设,重点是推进审计与考核委员会工作、调整所属各企业派驻监事、修订完善内部审计管理制度;二是建立审计后整改督察评价体系,将整改结果纳入评分体系,对整改不到位的进行批评或问责;三是完成任中经济责任审计、投资等审计项目;四是全面组织集团所属企业2017年经营业绩考核工作;五是通过外部培训、“以审代训”“以案代培”等方式加强对审计人才的培养;六是配合做好国资委派驻我集团监事会工作。

  集团纪委书记魏浩华认真听取了会议内容,提出六点意见:一是各企业要充分认识内部审计工作的重要性,发挥好内审工作在企业内部管理和风险防控中的作用;二是要强化担当责任意识,把压力化为动力,本着对企业负责的态度,中肯提出审计意见和建议;三是要大胆开展工作,及时发现问题,促进集团持续健康发展;四是要运用好审计成果,把审计结果作为经营考核中奖惩、人事任免等的重要依据;五是要加强审计人员业务能力培训和交流学习,提高审计工作质量和工作水平;六是要按集团审计工作计划和要求,稳步推进,有序开展,上下配合,各企业遇到困难要主动向集团监察审计部沟通,共同协商解决。

  通过本次会议,集团和所属各企业认真总结上半年的内审工作成效,分享交流工作经验,并明确下半年重点工作任务,有利于进一步强化审计职能,充分发挥好监督管理作用,促进集团2017年全年内审工作顺利开展。


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